基本信息
工作地點:廣東省 | 所屬部門:財務部 |
職位類別:風險控制 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:分管領導 |
工作地點:廣東省 | 所屬部門:財務部 |
職位類別:風險控制 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:分管領導 |
崗位職責:
1、負責公司內審工作規劃,建立和完善內部審計工作體系和審計條線的報告機制,制定有關內部審計工作的制度和標準;
2、管理、優化公司各項制度、流程,能夠發現漏洞并及時提出意見;
3、負責對公司財務收支、對外投資及工程建設進行審計監督,確保公司經濟利益;
4、組織編制并提請批準公司年度審計工作計劃,合理安排審計資源,及時、高效地完成審計工作;負責每年向董事長審核委員會匯報年度內部審計工作情況并提交報告;
5、負責公司內部審計人員的選拔、任用、管理和培訓,并對各子公司的審計工作進行必要的指導
學歷要求:大專 | 工作經驗:5-10年 |
年齡要求:45-30歲 | 性別要求:不限 |
語言要求:普通話 |
公司性質:國企 | 公司規模:10000人以上 |
所屬行業:房地產開發,建筑與工程 |
開發項目遍及上海、北京、天津、重慶、廣州、南京、濟南、合肥、南昌、蘇州、武漢、長沙、鄭州、成都、貴陽、西安、烏魯木齊、銀川、呼和浩特、太原、沈陽、長春、哈爾濱等全國25個省市自治區70座城市。