基本信息
工作地點:蘇州市 | 所屬部門:財務部 |
職位類別:財務/審計/稅務 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:無 |
工作地點:蘇州市 | 所屬部門:財務部 |
職位類別:財務/審計/稅務 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:無 |
職位描述:
工作職責:
1、根據年度審計計劃實施內部審計項目,稽核公司各項業務活動的真實性、合法性、效益性;
2、對審計過程中發現的問題或潛在風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議;
3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流;
4、及時跟蹤檢查相關單位或個人對審計報告改善建議落實情況;
5、完成上級交代的其他工作。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,財務或審計相關專業;
2、生產型企業內部審計稽核5年以上工作經驗,熟悉IT審計準則及框架,有信息系統安全審計經驗者優先考慮;
3、熟練掌握內部控制、財務會計、審計理論、法律法規等方面的知識;
4、熟悉SAP等企業管理軟件;
5、品德端正,職業操守良好,具有高度的責任心和敬業精神,具備良好的職業道德素養
6、溝通協調能力強,注重團隊建設與合作;
7、CISA,CIA(國際注冊內部審計師)或CPA(注冊會計師)優先考慮。
學歷要求:本科 | 工作經驗:3-5年 |
年齡要求:不限 | 性別要求:不限 |
語言要求:普通話 | 專業要求:不限 |
公司性質:其它 | 公司規模:10000人以上 |